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学院召开内部控制审计情况通报反馈会
来源:审计处 发布日期:2023/02/22 点击量:

221日,学院召开内部控制审计情况通报反馈会,通报学院2022年度内部控制审计情况,部署安排整改工作任务。学院党委副书记、院长张兰青主持会议并讲话。

会上,张兰青听取了审计情况汇报以及相关部门下步工作意见后,就整改工作提出三点要求:一是进一步统一思想,认清内部控制重要性。要高度重视学院风险管理,全面增强风险意识,切实加强风险防范,及时弥补制度漏洞,改进完善内部控制,做到防微杜渐。二是进一步落实责任,确保限时整改出成效。针对审计反馈的问题和存在的薄弱环节,要及时修订完善制度规范并严格执行,同时,举一反三,形成长效管理机制,避免类似问题屡查屡犯。党委审计委员会将听取整改落实情况汇报,确保工作有始有终。三是进一步形成合力,提升审计监督质效。审计监督是学院内部大监督格局的重要组成部分。各部门应当充分理解并支持审计工作,审计部门也要明确思路、创新发展,以良好的监督质效助力学院内部治理现代化。

学院党办(院办)、财务处、审计处、后勤处、现代警务研究中心、警体部负责人及相关人员参加会议。

 

(组宣处图/审计处文)